Beeline, ТМ

Старший эксперт по ИТ аудиту

Не указана
  • Астана
  • Полная занятость
  • Полный день
  • Более 6 лет
Обязанности:
  • Выполнение аудиторских проектов в соответствии c методологиями и процедурами, утвержденными со стороны GHIA (Group Head of Internal Audit VEON LTD), доведение результатов аудита до Руководителя Службы.
  • Выполнение работ в рамках процесса оценки управления рисками и системы внутреннего контроля в соответствии с методологиями и процедурами, утвержденными со стороны GHIA.
  • Выполнение дополнительного объема работ по реализации годового плана аудита при временном замещении другого работника или при совмещении обязанностей другого работника.
  • Организация сбора, анализа, оценки и документального оформления информации в объеме, достаточном для достижения целей оценки внутреннего контроля.
  • В рамках осуществления аудиторских проверок согласно утвержденному плану:
  1. оценка полноты, надежности, своевременности и целостности финансовой, управленческой и оперативной информации, а также средств, используемых для идентификации, измерения, классификации и передачи перечисленной информации.
  2. проверка выполнения подразделениями Компании функций планирования, организации, управления и контроля своей деятельности, соответствия действий сотрудников Компании политикам, стандартам, процедурам Veon/Компании, а также действующим законодательным и регулирующим актам/нормам,
  3. мониторинг и оценка управления функциями и бизнес-процессами.
  • Разработка и согласование рекомендаций в рамках аудита в отношении улучшения системы внутренних контролей.
  • Планирование и проведение аудиторских проверок, организация процедур сбора, систематизации, документирования, анализа и оценки информации о состоянии объектов внутреннего аудита, составление отчетов по результатам аудита, доведение результатов аудита до Руководителя Службы.
  • Проверка полноты и достоверности, предоставляемой подразделениями Компании (включая региональными, а также центральным офисом применительно к региональным операциям) финансовой информации, методов ее проверки, классификации и порядка составления отчетности на ее основании.
  • Проверка выполнения подразделениями Компании (включая региональными, а также центральным офисом применительно к региональным операциям) функций планирования, организации, управления и контроля своей деятельности, их соответствие указаниям руководства, утвержденным политикам, процедурам и действующему законодательству. Оценка эффективности организации бизнес – процессов.
  • Оценка эффективности использования имеющихся ресурсов подразделениями Компании и анализ возможности ее повышения.
  • Оценка контролей за сохранностью активов и в случае необходимости подтверждение наличия данных активов.
  • Проверка проведенных мероприятий, предпринятых для устранения замечаний и выполнения рекомендаций внутреннего аудита.
  • Содействие руководству в выявлении фрода. Оценка эффективности мер, направленных на предотвращение и выявление фрода.
  • Участие в процессе оценки рисков и составлении годовых и долгосрочных планов Службы.
  • Корректное ведение рабочей документации и обеспечение ее сохранности.
  • Сохранение режима конфиденциальности в отношении всех сведений и документов Компании, предоставленных в ходе работы и проведения проверок.
  • Своевременное предоставление отчетности для руководства.
  • Координация действий с внешними организациями, оказывающими Компании консультационные и аудиторские услуги.
  • Эффективное взаимодействие со специалистами Глобального внутреннего аудита с целью привлечения необходимой экспертизы, обмена информацией и выполнения совместных планов.
  • Выполнение различных проектов по запросам Руководства Компании, GHIA, Наблюдательного Совета Компании и Аудиторского Комитета Veon.
  • Подготовка регулярной отчетности по проведенным проектам для Руководства Компании, GHIA, Наблюдательного Совета Компании и Аудиторского Комитета Veon.
  • Соблюдение обязанностей внутренних аудиторов, определенных Положением о Службе внутреннего аудита.
  • Соблюдение международных профессиональных стандартов (SPPIA/IPPF) и кодекса этики внутренних аудиторов, определенных Институтом Внутренних Аудиторов (США).
Требования:
  • Высшее техническое образование (информационные системы)
  • 5 лет опыта работы в области ИТ аудита и/или информационных технологий
  • Обширные знания в области информационных технологий, знание основных стандартов и методологии ИТ аудита, основ внутреннего аудита.
  • Предпочтительно наличие международной сертификации (CIA, CISA, CISM, CISSP, COBIT или др.)
  • Знание бухгалтерских программ, офисных приложений.
  • Английский (advanced).