Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)
Внутренний контролер
Не указана
- Внутренний контроль
- Работа с большим объемом информации
- Подготовка отчетов
- Проведение ревизий
Основные требования:
- Высшее финансово-экономическое и/или юридическое образование (не ниже уровня специалитет/магистратура);
- Опыт работы не менее трех лет в области внутреннего аудита и/или внутреннего контроля;
- Желательно знания в области закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, опыт организации и проведения закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Желательно повышение квалификации в области комплаенса\внутреннего контроля;
- Опыт работы с автоматизированными специализированными аудиторскими программными продуктами, справочно-информационными системами;
- Желательно опыт прохождения проверок Банком России, Счетной палаты и иными контрольными и надзорными органами Российской Федерации;
- Знания норм, регулирующих деятельность кредитных организаций и/или региональных гарантийных организаций и/или совершения операций в банках и/или лизинговых и/или инвестиционных компаниях, знания основ международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, общих принципов COSO;
- Основы знаний в области бухгалтерского учета, налогового и гражданского законодательства Российской Федерации, основы бухгалтерского и управленческого учета
- Уровень владения Microsoft Office или аналогичных программных продуктов не ниже среднего;
- Личностные компетенции: навыки межличностного делового общения; умение организовывать работу, планировать, принимать решения; внимание к нюансам, скрупулезность; способность анализировать проблемы, эффективно искать пути их разрешения.
Основные обязанности:
- Анализ внутренних документов организации в рамках компетенции службы, мониторинг и оценки рисков разрабатываемых внутренних документов организации в целях соблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов организации;
- Подготовка рекомендаций по минимизации уровня рисков (при необходимости);
- Ведение автоматизированных баз данных, используемых при проведении контрольных мероприятий;
- Участие во взаимодействии со Счетной палатой Российской Федерации, прокуратурой Российской Федерации, иными контрольными и надзорными органами Российской Федерации;
- Осуществление контроля в отношении предпринятых структурными подразделениями действий по исправлению и устранению нарушений и(или) недостатков по результатам контрольных мероприятий;
- Участие в проверках/контрольных мероприятиях/координации работы аудиторов;
- Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере внутреннего аудита и внутреннего контроля;
- Обеспечение проведения мониторинга качества внутреннего аудита, внешней оценки качества внутреннего аудита;
- Участие в консультировании, носящем характер рекомендаций (в рамках компетенции СКА).
Условия работы:
- Офис в центре: м. Китай город
- Обучение (в рамках корпоративных программ);
- Оклад, ежеквартальные премии по результатам выполнения КПЭ;
- Соцпакет, ДМС.