ОБЯЗАННОСТИ:
Проводить комплексный анализ бизнес-процессов, выявлять недостатки контроля, тестировать дизайн и эффективность контроля.
• Документировать процессы, оценивать риски в области финансовой отчетности, закупок и других риск-ориентированных зон.
• Анализировать права доступа пользователей в ERP-системах (например, Oracle) и предлагать меры по устранению конфликтов.
• Взаимодействовать с кросс-функциональными командами (Финансы, IT, Операции) для внедрения и мониторинга внутреннего контроля.
• Проводить обучение для ответственных лиц по вопросам комплаенса.
• Руководить проверками финансового контроля и обеспечением соответствия SOX, включая координацию с внешними аудиторами.
• Участвовать в разработке/актуализации внутренних политик и процедур в соответствии с регуляторными требованиями.
• Вести документацию по внутреннему контролю (описания, схемы процессов, матрицы контроля) и обеспечивать своевременное устранение недостатков.
ТРЕБОВАНИЯ:
- CPA/ACCA/CIA или эквивалент
- Отличное владение английским языком (письменным и устным)
- Опыт работы от 5+ лет в области внутреннего контроля, аудита, комплаенс или в смежной области
- Предпочтителен предыдущий опыт работы в крупной аудиторской фирме, желательно в одной из "Большой четверки"
- Аудит Внутренний/Внешний/Аудит в соответствие с US SOX
- Хорошие навыки презентации и коммуникации
- Отличные знания MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook)
- Знание систем Oracle ERP является преимуществом
- Отличные навыки письменной и устной коммуникации;
- Сосредоточенность на достижении целей и высоких результатов в работе над задачами.